MediaExport (FR)

.


MediaExport est un outil pour exporter les factures (y compris les comptes clients) et les ventes de caisse. Ceux-ci peuvent ensuite être chargés dans un programme de comptabilité.
Les fichiers de données peuvent être enregistrés sur le lecteur C local (sous C:\tite-live\export).

Si vous souhaitez utiliser l'outil, veuillez contacter notre service commercial.

Dans ce manuel, vous trouverez les champs des modèles default.
Si vous souhaitez ajouter plus de champs (par exemple, vos propres boutons de paiement), veuillez nous en informer.

Utiliser MediaExport

  • Accèdez ‘MediaExport’ via le menu 'Externe programma's'

  • Klik op MediaReport en voer het wachtwoord in

    image-20240312-100203.png

 

  • Cliquez sur <Open QSF> 

    image-20240312-100354.png

Le dossier contient tous les fichiers pouvant être exportés

  • Selecteer een bestand en klik op <Ok> om het bestand te openen. Op het scherm verschijnen de gegevens die geëxporteerd worden.
    Zorg dat het vinkje bij ‘Local Save’ aanstaat en dan zal na klik op knop ‘Uitvoeren’ de export gebeuren op je lokale c-schijf.
    Onder c:\tite-live\export.


Il est possible de modifier la sélection en sélectionnant un groupe spécifique de factures à gauche.
Le dernier numéro exporté peut être enregistré en cochant <Laisser les valeurs inchangées>.

Le résultat de l'export se trouve donc dans le dossier local 'c:\tite-live\export'.

Retour au sommet

Descriptions ventes de caisse

Parce que les caisses enregistreuses de nos clients diffèrent (pensez aux différents boutons de transactions/caisse), il n'existe pas d'exportation standard des ventes de caisses enregistreuses.
Vous trouverez ci-dessous un exemple détaillé d’une telle exportation.

Champ

Datatype

Description

Champ

Datatype

Description

Caisse

N

Numero de caisse

Date

D dd/mm/yyyy

Date clôture caisse

Nombre des tickets

N

Nombre des tickets caisse

Nombre des volumes

N

Nombre des articles vendu

Omzet 0% btw

N 0,00

Omzet verkopen met 0% BTW

Revenu 21% 

N 0,00

Omzet verkopen met 9% BTW

Taux TVA 21% 

N 0,00

BTW bedrag 21%

Revenu TVA 9%   

N 0,00

Omzet verkopen met 9% BTW

Montant TVA 9% 

N 0,00

BTW bedrag 9%

Revenu total hors TVA

N 0,00

Totaal omzet verkopen exclusief BTW

Montant TVA totale

N 0,00

Totaal BTW bedrag

Revenu totale TVA incl.

N 0,00

Totaal omzet verkopen inclusief BTW

Fin transacties ex BTW totaal

N 0,00

Bedrag financiële transacties 

Afroom  

N 0,00

Bedrag afroming

Boekenbon in 

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen

Beginsaldo 

N 0,00

Beginsaldo kassa

Tegoedbon in 

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen

VVV-bon in 

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen

Waardebon in  

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen waardebonnen

Betaalwijze Totaal

N 0,00

Totaal bedrag ontvangen

Contant 

N 0,00

Totaal bedrag contante betalingen

Ecard 

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met E-card

Pin 

N 0,00

Totaal bedrag pinbetalingen

Creditcard

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met creditcard

Tegoedbon in

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen

VVV in

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen

Terug naar boven

Descriptions champs client

Afin de lier l’export des factures aux clients, il faut également qu’elles soient connues dans votre logiciel comptable. Par conséquent, exportez toujours vos clients.

Veld

Datatype

Beschrijving

Veld

Datatype

Beschrijving

KLANT_NUM

N

Klantnummer

LEVERING_ORGANISATIE_NAAM

A 100

Klant: organisatienaam

LEVERING_AANSPREEKTITEL

A 5

Klant: aanspreektitel

LEVERING_KLANT_VOORNAAM

A 20

Klant: voornaam

LEVERING_KLANT_NAAM

A 20

Klant: achternaam

LEVERING_ADR

 A 128

Klant: adres

LEVERING_POSTCODE

A 15

Klant: postcode

LEVERING_PLAATS

A 25

Klant: plaats

LEVERING_LAND

A 20

Klant: land

LEVERING_KLANT-EMAIL

A 40

Klant: e-mailadres

LEVERING_FAX

A 15

Klant: fax

LEVERING_KLANT_FCT

A 25

Klant: functie

LEVERING_KLANT_INFO

A 240

Klant: info

REKENING_NUM

A 15

Rekening: klantnummer (informatie facturatie)

FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAM

A 100

Rekening: naam organisatie

FACTURATIE_AANSPREEKTITEL

A 5

Rekening: aanspreektitel

FACTURATIE_VERANTWOORDELIJK

A 20

Rekening: voornaam

FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_N

A 20

Rekening: achternaam

FACTURATIE_ADR

A 128

Rekening: adres

FACTURATIE_POSTCODE

A 15

Rekening: postcode

FACTURATIE_PLAATS

A 25

Rekening: plaats

FACTURATIE_LAND

A 20

Rekening: land

FACTURATIE_BTW

A 1

BTW - uitsplitsing op factuur

FACTURATIE_BTW_NUMMER

A 30

Europees BTW nummer

FACTURATIE_TELEFOON

A 15

Rekening: telefoon

ECHAEANCE

N

Betaaltermijn

Attention : Si une ligne client est incomplète, c'est qu'aucun compte n'est lié à ce client.

Retour au sommet

 

Description facture

Veld

Datatype

Beschrijving

Veld

Datatype

Beschrijving

POSTE_NUM

N

Postnummer van ML (intern nr)

DOCUMENT_NUM

N

Nummer van de factuur

FAKTUUR_NUM

N

Uniek intern nummer

KLANT_KORTING

N 0,00

Korting voor de klant

KLANT_NUM

A

Klantnummer

KLANT_EXTRAKORTING

N 0,00

Extra korting voor de klant

PRIJS_INCL_BTW

N 0,00

Artikelprijs incl. BTW

BTWWAARD

N 0,00

BTW bedrag van het artikel

AANTAL_GELEVERD

N

Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling

AANBETALING

N

Voorschot

AANTAL_BESTELD

N

Aantal artikelen besteld voor deze bestelling

REKENING_NUM

A 15

Rekeningnummer van de klant

INTERNE_REFERENTIE

A 13

EAN (intern)

LEVERANCIERE_REFERENTIE

A 13

EAN (leverancier)

FACTUUR_TITLE

A 80

Artikel: titel

FACTUUR_AUTEUR

A 80

Artikel: auteur

BESCHIKBAARHEIDSCODE

A 5

Beschikbaarheidscode (interne code)

BESCHIKBAARHEID

A 60

Beschikbaarheid label

UITGEVER_NAAM

A 20

Naam uitgever

LEVERANCIER_NAAM

A 20

Naam leverancier

INFO_FACTUUR

A 240

Informatie

RUBRIEK_CODE

N

Artikel: rubriek

RUBRIEK_NAAM

A 20

Naam rubriek

CODE_COMPTABLE

A 15

Grootboekrekening*

KLANTBEST_DATUM

D dd/mm/yyyy

Datum klantbestelling

KLANTBEST_NUM

N

Nummer klantbestelling

LEVERING_DATUM 

D dd/mm/yyyy

Leveringsdatum

LEVERING_NUM 

N

Leveringsnummer

FACTURATIE_DATUM

D dd/mm/yyyy

Factuurdatum

AANKOOPPRIJS

N 0,00

Prijs excl. BTW

BTW_CODE

N

0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog

LIJST_NUM

N

Nummer lijst

LIJN_REF

A 40

Lijnreferentie

LIJN_TYPE

A 2

CC = Klantbestelling; FP = Portokosten

KLANT_REF

A 40

Referentie klantbestelling

PRODUCTBTWWAARDE

N 0,00

BTW waarde van het artikel

CREDITNOTA_OP_FACTUUR

A 1

1 = factuur gecrediteerd

TOTALHTVA

N 0,00

Bedrag excl. BTW

TOTAL

N 0,00

Bedrag incl. BTW

TOTALMOINSREMISE

N 0,00

Bedrag netto incl. BTW

BETALINGSCONDITIE

A

Betaaltermijn

 

Compte du grand livre* : il doit d'abord être renseigné dans MediaLog

  • Accèdez la répartition du magasin via 'Article' → 'Répertoires' 

  • Allez dans « Repartition du magasin » et cliquez sur « Rayons»

  • Double-cliquez sur la rayon, saisissez le code (compte général, logiciel comptable) dans le champ code comptable et cliquez sur <OK>

Retour au sommet